Thực hiện các công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch nhằm đánh giá tính tuân thủ quy định nội bộ, hiệu quả hoạt động của các phòng ban và quản lý các rủi ro trong vận hành.
Kiểm tra, ra soát quy trình vận hành, chính sách và quy định nội bộ để phát hiện các sai sót, gian lận tiềm ẩn, rủi ro về tài chính kế toán, mua hàng, bán hàng, quản lý kho và tài sản...
Thực hiện kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo nhằm phát hiện thất thoát tài sản hoặc dấu hiệu gian lận.
Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Báo cáo về kết quả kiểm toán, đề xuất biện pháp khắc phục và theo dõi quá trình thực hiện các khuyến nghị sau kiểm toán.
Yêu cầu ứng viên
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài chính và ngành liên quan.
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu tốt.
Trung thực, cẩn thận, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Giao tiếp, làm việc nhóm và có khả năng viết báo cáo chuyên nghiệp.
Sử dụng tốt Excel, và các phần mềm tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên sử dụng được phần mềm ERP, Power BI, hoặc SQL.
Quyền lợi được hưởng
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00
Loại giờ làm việc:
Địa điểm làm việc
Lầu 7, Tòa nhà MWG Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh
Fidovn nghiêm cấm các công ty và người tìm việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và lừa đảo.
Các hoạt động cho vay và tài chính bất hợp pháp, xúi giục người tìm việc đi tìm việc ở nơi khác, sử dụng trải phép lý lịch, tịch thu tài liệu/tài sản,....Khi phát hiện hãy báo cáo ngay